4.4.2审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查,收集证据,并将审核情况记人审核检查表。
4.4.3当现场发现问题时,应让现场的工作人员或陪同人员确认;发现的问题应尽早给予口头反馈,以利于纠正。
4.4.4审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据,审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。
4.4.5审核完成后,审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知,对这些问题将发布不符合项报告或观察项汇总表。
4.4.6对不符合标准、法规和体系文件的问题下发“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”;对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。
4.4.7按审核工作计划召开末次会议,审核组成员和受审核单位参加,审核组长主持召开,宣读所发现问题。
4.5审核报告
4.5.1审核组长组织编写“审核报告”,审核报告内容为:
a.审核目的、范围。
b.审核依据及审核组成员。
c.审核综述。
d.不符合项分析。
4.5.2审核报告经管理者代表批准后,安全处在5日内编号发放。
4.5.3审核报告的发放范围:
a.最高管理者、管理者代表、公司有关领导;
b.受审核单位;
c.不符合项涉及的相关单位。
4.6不符合项的纠正
4.6.1对每一份报告单,由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发,由责任单位负责人确认签字。
4.6.2责任单位要对不符合项进行研究,分析原因,提出纠正措施,经单位负责人确认后实施。
4.6.3责任单位完成纠正措施后,经实施人确认签字后将报告单交回审核员。
4.7不符合项的验证
4.7.1验证人员在检查纠正措施实施有效后,在报告
单的“验证”栏中记录验证情况并签字。
4.7.2在下次按计划对单位进行审核时,审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效,如不再有效,则应发一张新的报告单,在表中证明原来发现的问题。
4.7.3责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作,应报告安全处,经调查属实后,由安全处落实考核,必要时应向管理者代表报告,以协调解决。
4.8内审中形成的记录,由审核组长移交安全处,安全处按《OHSMS记录控制程序》进行妥善保管。
5.相关文件
…/…/…——1999OHSMS记录控制程序
审核报告
6.相关记录
不符合、纠正与预防措施报告单
观察项汇总表
内审会议记录
审核检查表 fficeffice" /> |