设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1744|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

内部审核

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-29 10:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

8.1为确保质量体系有效性及认证产品的一致性,,本公司每年一次或随时进行内审。为此,建立了《内审控制程序》,对以下内容做了规定:fficeffice" />

  a)审核的策划;

  b)审核的职责,包括审核员的职责和资格,审核组成员和人员分工;

  c)审核客观性和公证性要求;

  d)审核实施;

  e)审核结果处置;

  f)对不合格项所采取的纠正措施要求及对潜在不合格采取的预防措施要求;

  g)纠正措施验证;

  h)审核报告、记录的要求;

8.2顾客投诉信息应输入内审

  以上详见《内审控制程序》。

8.3相关文件

  B8  《内审控制程序》

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|企业社会责任论坛 ( 粤ICP备07511431  

GMT+8, 2024-11-23 05:40 , Processed in 0.149065 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表